部门决算单位的构成:毕节市人民检察院
部门人员构成:毕节市检察院现有172人,在职行政人员123个,工勤人员5个,聘用及公益性岗位人员44人,离退休人员44个。
2014年检察院收支情况:决算收入1639.21万元,决算支出1639.21万元。
(1)决算支出情况:基本支出1639.21万元,日常运行经费317.23万元,工资及福利费性支出1249.18万元,住房保障支出72.80万元。
(2)部门决算“三公经费”情况:拟从公用经费中提取“三公经费”决算支出36万,其中公务用车运行费120万元,公务接待费53万元。无出国出(境)、无公务用车购置。
附件:检察院预决算及“三公”经费信息公开表.doc
附件2:
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毕节市(部门名称)2015年度部门预算收支预算总表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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备注
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、公共财政预算拨款收入
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1639.21
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一、公共安全支出
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1566.41
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二、专户管理的非税收入
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二、住房保障支出
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72.8
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三、政府性基金预算收入
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四、其他收入
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收入合计
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1639.21
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支出合计
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1639.21
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说明:专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。
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本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。)
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附件3:
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毕节市(部门名称)2015年度部门预算公共财政预算支出表
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单位:万元
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科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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备注
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类
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款
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合计
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1739.21
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1639.21
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201
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04
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公共安全
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1739.21
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1639.21
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204
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公共安全支出
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1566.41
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204
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04
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01
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检察—行政运行
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1566.41
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221
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住房保障支出
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72.8
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221
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02
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01
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住房改革支出—住房公积金
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72.8
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说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。
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2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、
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商品和服务支出中属于基本支出的部分。
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3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
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附件4:
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毕节市(部门名称)2015年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表
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单位:万元
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项目
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2015 年初预算数
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“三公经费”支出占
公共财政预算支出的比重
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备注
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合计
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173
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10.55%
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一、 因公出国(境)费
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——
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二、公务接待费
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53
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3.23%
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三、公务用购置及运行费
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120
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7.32%
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1、公务车运行维护费
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120
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7.32%
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2、公务车购置
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——
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2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
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3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
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5、为加强“三公经费”管理,按照国家“厉行节约”的相关要求,毕节市市本级2014年未安排公务车购置费,因公出国(境)费实行总额控制,
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年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。
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